Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001558 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 419,00 € 21.04.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001547 ONLINE seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 267,00 € 20.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001551 bezpečnostné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 33 774,05 € 20.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001570 Simultánne tlmočenieEN-SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 44,00 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001573 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 102,59 € 26.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001549 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 622,27 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001556 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 475,00 € 21.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001550 Turanza T005 MFS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 681,20 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001563 vystúpenie/ocen. učiteľov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OZ Prameň tradícií 50247727 16 000,00 € 24.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001542 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 888,70 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001564 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 24.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001548 ONLINE seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 445,00 € 20.04.2023 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001539 havarijné opravy 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 222,85 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001557 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 21.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001555 Moderátorská spolupráca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MSM Agency s.r.o. 36775592 1 100,00 € 21.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001554 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 570,20 € 04.04.2023 11.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001560 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 395,00 € 21.04.2023 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001538 havarijné opravy 3/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 203,07 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001541 vodné,stočné -Černyševské Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001562 Náklady - 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 892,75 € 24.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001540 vodné,stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001565 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 534,00 € 24.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001546 webinár Excel pre HR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 a_set, s.r.o. 35846623 594,00 € 20.04.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001543 doprava - taxi 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 729,84 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001530 Oprava tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 3 369,52 € 19.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001531 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 144,00 € 19.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001532 Pool car system Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 102 604,80 € 19.04.2023 22.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001535 Služby - 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 19.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001536 Elektrina - 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 9 470,63 € 19.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001534 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra