Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001728 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 071,10 € 25.05.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001726 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CARTIZZE s. r. o. 51166372 342,00 € 25.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001695 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 314,08 € 17.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001708 voda Hanulova18.4-17.5.23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 281,88 € 19.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001685 Servis - BL301LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 890,65 € 15.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001684 Elektrina 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 977,02 € 15.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001516 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 3 052,97 € 08.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001626 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 246,00 € 10.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001754 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 80,09 € 29.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001755 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 71,97 € 29.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001772 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 392,00 € 30.05.2023 06.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001710 servis tel. zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 095,00 € 19.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001702 Seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pro Seminar, s.r.o 53269888 192,00 € 17.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001693 teplo,voda 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 056,20 € 17.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001704 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 17.05.2023 25.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001700 15.04.-14.05.2023Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001675 Reporty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUREUS + a. s. 50854402 65 880,00 € 12.05.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001722 Kontrola EPS 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 24.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001707 prenájom-Expo2023NAFSA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAFSA A. of I.E. . 8 119,60 € 19.05.2023 25.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001735 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 91,00 € 25.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001721 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 437,45 € 24.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001744 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 380,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001699 servisná práca,výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 294,00 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001713 Servis - BL407ZR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 765,38 € 22.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001701 Účasť na konferencií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 228,00 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001715 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 114,00 € 23.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001720 Autorská odmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 4 081,92 € 24.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001753 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 25,02 € 29.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001745 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 498,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001750 práce na oživenie akumul. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ALTRON SK, a.s. 31354521 132,00 € 25.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »