Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002392 Ubytovanie a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 POD HRADOM, s. r. o. (Hotel Pod Hradom Považské Podhradie) 36325341 7 086,10 € 02.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000003036 ubytovanie a rešt. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BOMADA s.r.o. 48276910 3 396,20 € 13.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002066 ubytovanie a catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 6 476,60 € 06.07.2022 18.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001503 ubytovanie 4/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 11.04.2022 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001502 ubytovanie 4/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 11.04.2022 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000002844 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) 36588849 705,00 € 15.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002669 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002669 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002670 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002670 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002391 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zenith Invest, s. r. o. Penzión ZENIT 45848092 119,32 € 02.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000001828 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 35789638 605,28 € 30.05.2022 16.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002281 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 99,20 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002281 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 99,20 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002281 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 99,20 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002123 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Čierny orol-JUDr. J.Sitáková 41838050 123,90 € 14.07.2022 29.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002123 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Čierny orol-JUDr. J.Sitáková 41838050 123,90 € 14.07.2022 29.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002136 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 108,50 € 18.07.2022 26.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001955 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 80,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001830 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 344,50 € 31.05.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001479 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grandhotel Bellevue Horný Smokovec 35781319 446,00 € 05.04.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001401 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mecom, spol.s.r.o. 17075858 314,50 € 22.03.2022 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001297 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 04.03.2022 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001296 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 04.03.2022 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001236 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 254,00 € 28.02.2022 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001159 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 09.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001158 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 09.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001025 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 18.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001026 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 18.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002265 Ubytovacie,stravovacie sl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. 36059781 5 325,08 € 10.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »