0000002392 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
POD HRADOM, s. r. o. (Hotel Pod Hradom Považské Podhradie) |
36325341 |
|
7 086,10 € |
02.09.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003036 |
ubytovanie a rešt. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
3 396,20 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002066 |
ubytovanie a catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
6 476,60 € |
06.07.2022 |
|
18.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001503 |
ubytovanie 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001502 |
ubytovanie 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002844 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) |
36588849 |
|
705,00 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002669 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002669 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002670 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002670 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002391 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zenith Invest, s. r. o. Penzión ZENIT |
45848092 |
|
119,32 € |
02.09.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001828 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
605,28 € |
30.05.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002281 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
99,20 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002281 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
99,20 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002281 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
99,20 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002123 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Čierny orol-JUDr. J.Sitáková |
41838050 |
|
123,90 € |
14.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002123 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Čierny orol-JUDr. J.Sitáková |
41838050 |
|
123,90 € |
14.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002136 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
18.07.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001955 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
80,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001830 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
344,50 € |
31.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001479 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grandhotel Bellevue Horný Smokovec |
35781319 |
|
446,00 € |
05.04.2022 |
|
13.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001401 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mecom, spol.s.r.o. |
17075858 |
|
314,50 € |
22.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001297 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001296 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001236 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 254,00 € |
28.02.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001159 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
09.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001158 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
09.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001025 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
18.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001026 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
18.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002265 |
Ubytovacie,stravovacie sl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. |
36059781 |
|
5 325,08 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |