0000001977 |
vodné - Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
17.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001977 |
vodné - Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
17.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001160 |
vládny špeciál-EXPO Dubaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
55 186,27 € |
09.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002662 |
vizitky,stojačiky na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
98,40 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002662 |
vizitky,stojačiky na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
98,40 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001851 |
vizitky,brožúra,grafické |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
1 902,05 € |
02.06.2022 |
|
24.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001242 |
VIVANCO mikrof., statív |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
40,16 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001604 |
Vitrína pre vnútorné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
890,40 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001339 |
videozáznam |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
65,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003140 |
Vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
1 214,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002793 |
Verejná správa Sloven.rep |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
09.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002846 |
Veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nitrakvet s.r.o. |
48310972 |
|
100,00 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001954 |
uytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001954 |
uytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001704 |
uytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
80,00 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001703 |
uytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002196 |
utierky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
1 368,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002196 |
utierky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
1 368,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002947 |
Ústava, Zákonník |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
866,32 € |
05.12.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002065 |
urg. oprava osvetlenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
85,20 € |
06.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002902 |
úradná skúška - výťah |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
1 341,60 € |
25.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001149 |
uptatovanie 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 677,88 € |
08.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003152 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
322,50 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001137 |
Úpravy v štatistickom mod |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
732 600,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002365 |
Úprava API a dokumentácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
356 400,00 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002611 |
Upratovacie služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 541,66 € |
11.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001290 |
upratovacie práce 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 660,80 € |
04.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003079 |
Upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 445,66 € |
15.12.2022 |
|
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002130 |
uprat. služby 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
5 402,18 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002130 |
uprat. služby 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
5 402,18 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |