Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000844 upgrade WPB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 12 825,60 € 26.04.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000001233 Upgrade SM a SAP FIORI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 39 278,40 € 28.06.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001234 Upgrade produktu SAP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 28 857,60 € 28.06.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001416 Update IS SOFIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 43 286,40 € 02.09.2021 17.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000002249 UNIKAN výkazy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 71 342,40 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002274 UNIKAN Spracovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 137 073,60 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002274 UNIKAN Spracovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 137 073,60 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001124 umývanie okien- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 434,06 € 07.07.2021 02.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001306 umývanie okien Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 3 276,14 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001358 umývanie okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 448,80 € 16.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000002188 umývačka riadu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAVAL TRADE, s.r.o. 36266108 229,00 € 09.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001366 Ukl.údajov bez prepisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 231 000,00 € 16.08.2021 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000624 UHD, IUHD, IPS, HDR, HDMI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MakroFoto 45890714 415,92 € 30.04.2021 10.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000316 údžba zahrady, Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 5 988,00 € 12.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001018 údržba, servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 915,69 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001031 údržba, maľovanie Strom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 1 108,92 € 17.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000553 údržba SAPsoftware 4-6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 19.04.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000437 údržba licencie WebManage Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 31.03.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000002201 údržba komínov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001105 údržba exter.,odpad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KULLA SK, s.r.o. 31321003 633,30 € 02.07.2021 21.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000002288 údržba 4. štvrťrok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002288 údržba 4. štvrťrok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001418 údržba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KULLA SK, s.r.o. 31321003 564,00 € 02.09.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000345 účtovníctvo 170321 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 19.03.2021 23.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000002216 Účtovanie pokladní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 140 280,00 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002147 učebné pmôcky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 4 236,96 € 08.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000000663 účastník Alica Zajacová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 96,00 € 03.05.2021 12.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000002264 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 69,00 € 17.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000001937 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Učená právnická spoločnosť 42171318 198,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001937 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Učená právnická spoločnosť 42171318 198,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »