0000002361 |
zab. aktivít 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 980,00 € |
29.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002361 |
zab. aktivít 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 980,00 € |
29.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000358 |
Z 21300507 Schauerová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
312,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000034 |
xer. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
12,58 € |
21.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000251 |
Whirlpool, JBX Tunder |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
474,50 € |
05.03.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000494 |
webinár, školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
192,00 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000661 |
webinár úč. popl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
192,00 € |
03.05.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000158 |
webinár Lami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
84,00 € |
16.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001287 |
webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIK, s.r.o. |
36680192 |
|
216,00 € |
04.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001049 |
webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
75,60 € |
22.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001290 |
webcam, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
4 986,96 € |
05.05.2021 |
|
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000701 |
webcam, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
1 133,10 € |
05.05.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001736 |
vzniknutý preplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
85,76 € |
14.10.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000225 |
vzdelávanie- 250221 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
03.03.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001496 |
vzdelávanie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
10.09.2021 |
|
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001497 |
vzdelávanie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
10.09.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001498 |
vzdelávanie 1os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
10.09.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002265 |
vzdelávacie služby 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
17.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002210 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001992 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001992 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000997 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000998 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000421 |
vývoz kontajnerov Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Matej Salay KONT-BLESK |
32824254 |
|
1 353,42 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002164 |
vyúčtovanie R2020 SPP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
5 730,41 € |
14.01.2021 |
|
11.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002165 |
vyúčtovanie EL2020 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
31,06 € |
14.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002398 |
vyučt.faktúra NR 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
502,81 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002395 |
vyučt.faktúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
|
7 831,01 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002410 |
vyúčt.fa za rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 397,75 € |
31.12.2021 |
|
31.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002399 |
vyučt.fa Černyševského 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,14 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |