0000000455 |
stoličky, vaky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
17 834,80 € |
06.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000547 |
stôl so zásuvkami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 493,90 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000253 |
stôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Estilofina s.r.o. |
50594478 |
|
259,00 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000457 |
stojan |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
84,96 € |
06.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000596 |
stavebné práce Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
11 446,86 € |
31.03.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000507 |
stavebné práce Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
2 481,00 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000508 |
stavebné práce Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
336,00 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000424 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BK BUILD, s.r.o. |
47343389 |
|
1 620,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000499 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 500,06 € |
09.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000425 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BK BUILD, s.r.o. |
47343389 |
|
3 762,00 € |
31.03.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000137 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 962,85 € |
04.02.2021 |
|
19.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001401 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
1 221,67 € |
17.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000528 |
staveb.práce, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 134,60 € |
15.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001277 |
stav.práce, nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
7 620,00 € |
04.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002337 |
stála expozícia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry v BA |
00164721 |
|
3 750,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002337 |
stála expozícia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry v BA |
00164721 |
|
3 750,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002337 |
stála expozícia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry v BA |
00164721 |
|
3 750,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000390 |
stahovanie, preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 047,96 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002345 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
192,50 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002345 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
192,50 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002345 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
192,50 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002291 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
839,66 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002291 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
839,66 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002230 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
578,19 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002230 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
578,19 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002197 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 089,80 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002198 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
547,20 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002150 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
332,50 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002151 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
156,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002136 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
988,00 € |
07.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |