Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003034 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 316,00 € 12.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003033 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 12.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003032 Samofinancovanie 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 232,00 € 12.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003031 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 1 356,96 € 12.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003030 Elektrina 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 788,18 € 12.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003029 Elektrina 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 14 612,95 € 12.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003028 Montáž žalúzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 955,54 € 12.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003027 Montáž žalúzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 789,36 € 12.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003026 Letenka- Belgicko-Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 517,00 € 12.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003025 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 494,00 € 12.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003024 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 288,00 € 09.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003023 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aj Ty v IT občianske združenie 42352657 399,00 € 09.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003022 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,20 € 09.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003021 Členský príspevok IIASA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Institute for Applied System Analysis 175 000,00 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003020 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 1 658,84 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003019 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 09.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003018 Členský príspevok EUREKA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUREKA Secretariat aisb. Z 16 918,00 € 09.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003017 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 09.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003016 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003015 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 272,86 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003014 Podpora prevádzky 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003013 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 946,05 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003012 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003011 Mesačný fixný support Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 2 400,00 € 09.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003010 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 142,24 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003009 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003008 Spravodajský servis 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 09.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003007 Monitoring médií 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 09.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003006 Stratégia a služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CBRE, s.r.o. 35819804 33 000,00 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003005 Národný výskum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FOCUS, s.r.o. 17336325 37 200,00 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »