0000003072 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003072 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003070 |
Servisné služby - 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
62 422,80 € |
14.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003069 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMEGA Investments a.s. |
46455141 |
|
572,10 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003068 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 224,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003067 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
646,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003066 |
Príspevok SR - ALICE 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
47 000,00 € |
14.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003065 |
Príspevok SR - ALICE 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
3 600,00 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003064 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 176,00 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003063 |
Taxi služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
547,92 € |
14.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003062 |
Servis kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 335,60 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003061 |
Servis kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
240,00 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003060 |
Servis kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 059,60 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003059 |
Servis kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 179,60 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003058 |
Servis kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
897,60 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003057 |
Vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
557,04 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003056 |
Nájomné 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
48,00 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003055 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
73,60 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003046 |
Bezpečnostný projekt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
81 882,00 € |
14.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003045 |
Servis dochádzk. systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
302,40 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003043 |
Mobilný telefón 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003042 |
Tlač vizitiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
825,60 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003041 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
480,00 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003040 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
324,00 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003039 |
Bezpečnostná služba 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003038 |
Bezpečnostná služba 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 926,38 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003037 |
Kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
644,58 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003037 |
Kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
644,58 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003036 |
ubytovanie a rešt. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
3 396,20 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003035 |
Aktivity CŽV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 994,00 € |
13.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |