Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003072 Slúchadlá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 940,00 € 22.11.2022 29.11.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003072 Slúchadlá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 940,00 € 22.11.2022 29.11.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003070 Servisné služby - 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 62 422,80 € 14.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003069 Ubytovanie a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMEGA Investments a.s. 46455141 572,10 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003068 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 224,00 € 14.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003067 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 646,00 € 14.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003066 Príspevok SR - ALICE 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 47 000,00 € 14.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003065 Príspevok SR - ALICE 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 3 600,00 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003064 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 176,00 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003063 Taxi služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 547,92 € 14.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003062 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 335,60 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003061 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003060 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 059,60 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003059 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 179,60 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003058 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 897,60 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003057 Vodné, stočné, zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 557,04 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003056 Nájomné 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 48,00 € 14.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003055 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 73,60 € 14.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003046 Bezpečnostný projekt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SophistIT, s.r.o. 50634526 81 882,00 € 14.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003045 Servis dochádzk. systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 302,40 € 14.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003043 Mobilný telefón 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,02 € 13.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003042 Tlač vizitiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 825,60 € 13.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003041 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 480,00 € 13.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003040 Kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 324,00 € 13.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003039 Bezpečnostná služba 12/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 33 233,76 € 13.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003038 Bezpečnostná služba 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 926,38 € 13.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003037 Kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 644,58 € 13.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003037 Kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 644,58 € 13.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003036 ubytovanie a rešt. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BOMADA s.r.o. 48276910 3 396,20 € 13.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003035 Aktivity CŽV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 14 994,00 € 13.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »