Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002339 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 498,48 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002339 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 498,48 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002339 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 498,48 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002338 reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 14 400,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002338 reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 14 400,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002338 reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 14 400,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002337 stála expozícia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry v BA 00164721 3 750,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002337 stála expozícia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry v BA 00164721 3 750,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002337 stála expozícia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry v BA 00164721 3 750,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002335 Nár. štip. program IV.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 104,53 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002335 Nár. štip. program IV.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 104,53 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002335 Nár. štip. program IV.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 104,53 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002333 servis pož. uz. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 113,68 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002333 servis pož. uz. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 113,68 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002332 med 200g Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola 45017000 900,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002332 med 200g Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola 45017000 900,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002331 IDM rollout - UK BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 10 420,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002331 IDM rollout - UK BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 10 420,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002330 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 167,39 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002329 montáž podl.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 058,77 € 23.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002329 montáž podl.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 058,77 € 23.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »