Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002393 bal.voda,flaša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 192,87 € 31.12.2021 31.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002392 obsluha kotolní 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002391 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 31.12.2021 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002390 monitoring médií 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002389 predložky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002388 upratovanie COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002387 upratoavnie 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 089,48 € 31.12.2021 28.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002386 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002385 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002384 restaurant card 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 35 277,55 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002383 pohonné hmoty 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 940,74 € 31.12.2021 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002382 školenie 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 158,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002381 videozáznam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 120,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002380 samofinancovanie 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 650,73 € 31.12.2021 11.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002379 telek.poplatky 12/21-1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 169,77 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002377 predlženie 21-22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 60,00 € 31.12.2021 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002375 telek.poplatky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002374 telek.poplatky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 222,72 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002373 telek.poplatky 12/21,1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 408,59 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002372 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 548,80 € 22.12.2021 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002370 zabezpečenie TCU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 14 999,00 € 06.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002370 zabezpečenie TCU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 14 999,00 € 06.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002370 zabezpečenie TCU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 14 999,00 € 06.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002368 respirátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002368 respirátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002368 respirátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »