Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003052 BT289EK - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 122,38 € 08.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001198 BT349HO - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 320,68 € 17.02.2023 01.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001166 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 320,68 € 14.02.2023 01.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001167 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 783,37 € 14.02.2023 27.02.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001067 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 55,86 € 27.01.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002302 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 46,49 € 18.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000001076 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 12,90 € 29.12.2023 18.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001279 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 898,64 € 07.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001066 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 208,82 € 27.01.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002199 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 41,33 € 03.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002199 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 41,33 € 03.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001074 BT459DT servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 649,55 € 28.12.2023 18.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000002200 BT459DT- servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 476,72 € 03.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002526 BT482FG servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 357,71 € 03.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000001889 BT919EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 499,87 € 14.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001199 BT919EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 320,68 € 17.02.2023 01.03.2023 02.03.2023 Faktúra
0000002638 BT919EF servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 295,61 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002638 BT919EF servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 295,61 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000001170 Business breakfast Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MATHISON consulting s.r.o. 50922793 25,00 € 14.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001901 c Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 022,71 € 15.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001400 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 9 048,50 € 27.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001398 catering""cena sv.Gorazda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ obchodu a služieb 00893111 441,50 € 27.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001943 catering, doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 1 113,90 € 22.06.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002061 catering, doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 744,90 € 10.07.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001378 Catering- konferencia VER Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31780466 4 629,05 € 20.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001476 catering-ocenovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 7 062,50 € 06.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001525 CEEPUS - 1.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 95 024,06 € 18.04.2023 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002676 CEEPUS - 3.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 66 356,09 € 19.10.2023 27.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002183 CEEPUS 2.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 168 685,68 € 02.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000003229 CEEPUS IV.štvrťrok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 125 067,26 € 20.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »