0000002773 |
balená voda 52 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,60 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003022 |
Balík Biznis 365 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Foaf s.r.o. |
36774421 |
|
238,80 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001265 |
Balík služieb 03/23-03/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
838,80 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002156 |
Balík služieb 07/23-07/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
2 998,80 € |
25.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002975 |
balík služieb 11/23-12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
30.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001490 |
Balík služieb CREDIT 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 438,80 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001096 |
Batéria 12V 9Ah |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VeGa solutions s.r.o. |
44464762 |
|
21,19 € |
01.02.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002294 |
BEKO umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TPD, spol. s r.o. |
17329060 |
|
283,96 € |
17.08.2023 |
|
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001262 |
Bezpečnostná služba 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 296,45 € |
03.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001633 |
Bezpečnostná služba 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 534,27 € |
10.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002342 |
Bezpečnostná služba 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 056,00 € |
28.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002398 |
Bezpečnostná služba 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002413 |
Bezpečnostná služba 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
12.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002411 |
Bezpečnostná služba 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
18 960,82 € |
12.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002538 |
Bezpečnostná služba 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
03.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002435 |
Bezpečnostná služba 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
984,00 € |
10.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002050 |
Bezpečnostná služba 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 449,54 € |
10.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002828 |
bezpečnostná služba 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
09.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003073 |
Bezpečnostná služba 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003092 |
Bezpečnostná služba 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
984,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003091 |
Bezpečnostná služba 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 713,92 € |
12.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001551 |
bezpečnostné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 774,05 € |
20.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002109 |
Bezpečnostné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 614,85 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001903 |
bezpečnostné služby5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 221,41 € |
15.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001212 |
BL 411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
230,20 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002489 |
BL 631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
322,99 € |
25.09.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001835 |
BL 979LC - prezutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,48 € |
15.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002500 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
65,95 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002660 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
141,79 € |
18.10.2023 |
|
30.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002748 |
BL-073GK servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
318,26 € |
02.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |