Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003172 Digital vzdelavanie VVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 53 707,20 € 15.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002705 Digital- 366 vydaní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 119,90 € 24.10.2023 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002705 Digital- 366 vydaní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 119,90 € 24.10.2023 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002594 Disk HDD, batéria Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 735,38 € 10.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000003240 diskové pole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SophistIT, s.r.o. 50634526 165 900,00 € 30.11.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002412 Dobropis FA č. 202330368 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 261,84 € 12.09.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002343 Dobropis k f. 2023603416 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 100,80 € 28.08.2023 11.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002921 Dobropis k f.č. 202430012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 750,20 € 21.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000003036 dobropis k FA 2321233326 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 2 234,39 € 06.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002709 Dobropis ku 5223756725 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 61,42 € 25.10.2023 09.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000001696 dobropis-DEKVS zľava 4/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,84 € 17.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001195 dobropis-DEKVS_ŠB_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 300,00 € 17.02.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000003192 dobropisDEKVS_zľava112023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,44 € 18.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003066 Dochádzkový terminál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 2 408,40 € 22.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000001031 dodanie a montáž infraštr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 11 914,56 € 19.01.2023 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001951 dodávka, inštalácia fólie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Barta - ABARTstyle 45626073 320,40 € 22.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001059 dodávka,monáž posuv dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Menton SK, spol. s.r.o. 35900903 5 307,60 € 25.01.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002657 Doplnenie merača tepla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 811,64 € 18.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000001636 doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOMINIQ s. r. o. 46991042 1 320,00 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002769 doprava - taxi 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 884,04 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002769 doprava - taxi 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 884,04 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000001898 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 654,72 € 15.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000003067 Doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 2 127,96 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001543 doprava - taxi 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 729,84 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002179 doprava - taxi 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 599,16 € 01.08.2023 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002179 doprava - taxi 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 599,16 € 01.08.2023 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002197 doprava - taxi 07/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 401,88 € 03.08.2023 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002197 doprava - taxi 07/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 401,88 € 03.08.2023 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002034 Doprava SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 200,00 € 06.07.2023 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002034 Doprava SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 200,00 € 06.07.2023 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »