Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001814 deratizácia objektov 5x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DDD Insekta s.r.o. 47211296 281,70 € 27.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000002741 Digital 10/22 - 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 109,90 € 27.10.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002911 Digital 10/22-10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 109,90 € 27.10.2022 10.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000003187 Digitálne predplatné 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 839,30 € 28.12.2022 29.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000001857 digitálne technológie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 7 200,00 € 17.05.2022 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000002623 Disky + SPF modul Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROPEA group, spol. s r.o. 31324932 1 132,92 € 11.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002623 Disky + SPF modul Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROPEA group, spol. s r.o. 31324932 1 132,92 € 11.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002937 Disky HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 902,50 € 01.12.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002572 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 377,31 € 04.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001265 dobropis - letenky-Paríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 138,60 € 02.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001086 dobropis -dodanie 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 2,41 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001085 dobropis -dodanie 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1,13 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001087 dobropis -dodanie 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 36,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001088 dobropis -dodanie 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 34,87 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001462 dobropis k FA 5669253923 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34,80 € 01.04.2022 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001089 dobropis PZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 144,65 € 31.01.2022 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001090 dobropis PZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 193,53 € 31.01.2022 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001720 dobropis tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,39 € 16.05.2022 26.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001372 dobropis- výplatné 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,15 € 14.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000002640 dobropis-prenájom vozidla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 15 696,00 € 13.10.2022 18.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000001770 dod. pitnej vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 461,49 € 19.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000002184 dodanie, montaž PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 252,73 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002184 dodanie, montaž PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 252,73 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001739 Dodávka a inštalácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Barta - ABARTstyle 45626073 321,60 € 16.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000002014 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 5 042,16 € 24.06.2022 15.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001849 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 10 489,20 € 02.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002336 Dodávka a montáž podl.kr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 553,09 € 23.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000001844 dodávka a montáž- fólia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Barta - ABARTstyle 45626073 321,60 € 02.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000002250 dodávka, montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 7 297,63 € 08.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002250 dodávka, montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 7 297,63 € 08.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »