0000002261 |
členský príspevok OMEP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
10.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002582 |
Community management |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
4 315,20 € |
05.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001545 |
continental, firestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
672,00 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001949 |
contribution 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
95 363,00 € |
16.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001784 |
contribution 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
92 694,00 € |
24.05.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001291 |
covid - upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001148 |
covid- upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001887 |
cukr. výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
69,00 € |
08.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001822 |
darčeková poukážka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 000,00 € |
30.05.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001103 |
Darčekové kazety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belvet s.r.o. |
46284699 |
|
986,00 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002685 |
DEKVS - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4,88 € |
18.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001371 |
DEKVS zľava 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,76 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002244 |
DEKVS_PP - výpl. stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
08.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002244 |
DEKVS_PP - výpl. stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
08.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002244 |
DEKVS_PP - výpl. stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
08.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003112 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002868 |
DEKVS_PP_MŠVVaS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 000,00 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002664 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 000,00 € |
14.10.2022 |
|
02.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003195 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
5 600,00 € |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003223 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
30.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002957 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 000,00 € |
05.12.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002119 |
DEKVS_zľava_062022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,30 € |
13.07.2022 |
|
25.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002293 |
DEKVS_zľava_072022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,92 € |
11.08.2022 |
|
23.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002293 |
DEKVS_zľava_072022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,92 € |
11.08.2022 |
|
23.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002293 |
DEKVS_zľava_072022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,92 € |
11.08.2022 |
|
23.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002463 |
DEKVS_zľava_082022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,86 € |
16.09.2022 |
|
27.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002815 |
DEKVS_zľava_102022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,28 € |
11.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003128 |
DEKVS_zľava_11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,28 € |
19.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002155 |
deratiz. nástr. -Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
265,00 € |
21.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002796 |
deratizácia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
281,70 € |
09.11.2022 |
|
08.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |