0000002050 |
Atlas fraza II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
14 100,00 € |
30.06.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002051 |
Atlas M&O |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
77 000,00 € |
30.06.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002049 |
Atlas upgrade II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
30.06.2022 |
|
25.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001633 |
audítorské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
18 972,00 € |
03.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001671 |
BA 121ZG servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
376,45 € |
06.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001069 |
BA 121ZG servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
218,88 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002416 |
BA 513UI servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
998,70 € |
07.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002082 |
BA 513UI- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
102,00 € |
18.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002277 |
BA 514UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
472,13 € |
15.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002377 |
BA 518UI servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
634,28 € |
31.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003160 |
BA513UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
510,85 € |
21.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002539 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
172,31 € |
27.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001950 |
Backoffice aplikácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
28 800,00 € |
16.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002358 |
balená pitná voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
613,03 € |
24.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002405 |
Balená pitná voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
599,25 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002601 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
179,09 € |
07.10.2022 |
|
18.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002085 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
647,48 € |
08.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001862 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
688,80 € |
03.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001498 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
427,06 € |
22.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001270 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
220,42 € |
03.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001221 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
468,38 € |
21.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001301 |
Balík Korzár - 1/18 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
294,00 € |
04.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001385 |
balík služ. 3/2022-3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
16.03.2022 |
|
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001172 |
balík služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
10.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002096 |
balík služieb 07/22-07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
418,80 € |
20.07.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002588 |
Balík služieb 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
418,80 € |
05.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002915 |
Balík služieb 11/22-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
29.11.2022 |
|
07.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003075 |
Balík služieb 12/22-12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001323 |
bezdrôtový prijímač,vysie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
J&J service s. r. o. |
51316684 |
|
996,00 € |
09.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003192 |
Bezpeč. infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
59 572,80 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |