0000001601 |
kancelárske papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
589,16 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001602 |
kancelárske papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
724,08 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003113 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 863,14 € |
19.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003103 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
244,08 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003107 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 570,58 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003105 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 459,52 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003106 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
341,88 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003104 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
199,69 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002946 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
218,70 € |
02.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002889 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
287,64 € |
25.11.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002888 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 668,00 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002860 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
541,10 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002788 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
323,83 € |
08.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002736 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
533,26 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002720 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 319,48 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002673 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
347,18 € |
17.10.2022 |
|
26.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002573 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
430,80 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002573 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
430,80 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002575 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
907,64 € |
04.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002574 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 672,98 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002458 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 535,34 € |
14.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002440 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
487,67 € |
13.09.2022 |
|
22.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002367 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 412,48 € |
25.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002212 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
131,21 € |
29.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002212 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
131,21 € |
29.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002203 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 427,38 € |
28.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002203 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 427,38 € |
28.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002127 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
187,98 € |
18.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002127 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
187,98 € |
18.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002139 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
2 740,53 € |
20.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |