Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001601 kancelárske papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 589,16 € 26.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001602 kancelárske papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 724,08 € 26.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000003113 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 863,14 € 19.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003103 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 244,08 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003107 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 570,58 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003105 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 459,52 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003106 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 341,88 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003104 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 199,69 € 16.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002946 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 218,70 € 02.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002889 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 287,64 € 25.11.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002888 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 668,00 € 25.11.2022 05.12.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002860 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 541,10 € 21.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002788 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 323,83 € 08.11.2022 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002736 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 533,26 € 27.10.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002720 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 319,48 € 21.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002673 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 347,18 € 17.10.2022 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002573 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 430,80 € 04.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002573 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 430,80 € 04.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002575 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 907,64 € 04.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002574 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 672,98 € 04.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002458 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 535,34 € 14.09.2022 26.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002440 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 487,67 € 13.09.2022 22.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002367 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 412,48 € 25.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002212 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 131,21 € 29.07.2022 08.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002212 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 131,21 € 29.07.2022 08.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002203 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 427,38 € 28.07.2022 04.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002203 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 427,38 € 28.07.2022 04.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002127 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 187,98 € 18.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002127 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 187,98 € 18.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002139 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 2 740,53 € 20.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra