0000001467 |
klimatizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COM-KLIMA, s.r.o. |
35936495 |
|
4 735,56 € |
08.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000978 |
klimatizácia, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
7 604,40 € |
09.06.2021 |
|
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002314 |
knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
5 320,48 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002314 |
knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
5 320,48 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000298 |
kompl.inf.systému Tomašik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 249,20 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000363 |
Kompl.info.sys.Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 193,30 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001576 |
konf. FITS 21 Ševčík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
30,00 € |
24.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001823 |
konferencia 5 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
602,00 € |
29.09.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001602 |
konferencia 5os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
602,00 € |
29.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000063 |
kontrola EPS 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
01.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000337 |
kontrola EPS 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
423,32 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000567 |
kontrola EPS 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
155,34 € |
22.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001227 |
kontrola EPS 8/21+3Q 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
245,34 € |
23.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001870 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 319,17 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001869 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
741,02 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000566 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 720,80 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001020 |
kontrola ihriska 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Paulovič |
37414321 |
|
96,00 € |
16.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001528 |
kontrola PO Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
72,43 € |
17.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001355 |
kosenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
446,00 € |
16.08.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000748 |
kovová skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 200,48 € |
07.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000324 |
kožená sed. súpr. LUXOR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
830,40 € |
15.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001414 |
Krabičky s logom MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
284,00 € |
30.08.2021 |
|
06.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002394 |
kreditácia 84259 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18 000,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001649 |
kreslo, arch. skriňa 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 788,68 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001276 |
kryt radiátora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
6 042,00 € |
04.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000753 |
kryt, mriežka - radiatory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 290,40 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000754 |
kryt, mriežka - radiatory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 290,40 € |
07.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |