Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002355 server, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SophistIT, s.r.o. 50634526 55 350,00 € 26.07.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000003196 Online kurz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Welko Team Slovakia s.r.o. 50308769 139,00 € 30.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002618 Kurz - Poradca pre výživu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Welko Team Slovakia s.r.o. 50308769 379,00 € 11.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002618 Kurz - Poradca pre výživu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Welko Team Slovakia s.r.o. 50308769 379,00 € 11.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002362 Služby experta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 96 400,20 € 25.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000001993 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 23 866,80 € 20.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001883 služby expert č.5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 33 384,00 € 07.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001835 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 98 880,00 € 31.05.2022 22.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002908 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 79,00 € 29.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002903 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 79,00 € 28.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000001555 vzdelávanie - 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 168,00 € 20.04.2022 27.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001339 videozáznam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 65,00 € 10.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001098 školenie Bracho,Urbánek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 168,00 € 02.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001120 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 84,00 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002569 Zabezp. poraden. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 1 260,00 € 04.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002215 Zabezp. porad. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 540,00 € 02.08.2022 08.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002215 Zabezp. porad. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 540,00 € 02.08.2022 08.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001623 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 2 430,00 € 02.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001326 Zabezp. poradenských služ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 1 530,00 € 09.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001109 porad. služby v IT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 630,00 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001014 skartátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 627,61 € 13.01.2022 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002601 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 179,09 € 07.10.2022 18.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002358 balená pitná voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 613,03 € 24.08.2022 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002340 Oprava výdajníka vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 9,54 € 23.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002405 Balená pitná voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 599,25 € 07.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002085 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 647,48 € 08.07.2022 19.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001862 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 688,80 € 03.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001770 dod. pitnej vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 461,49 € 19.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001769 Oprava výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 20,20 € 19.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001630 kohútik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 20,20 € 02.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »