Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001478 3/22 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 39 071,04 € 05.04.2022 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001447 stravovanie 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 3 476,38 € 30.03.2022 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001302 restaurant card 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 35 149,13 € 07.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001101 1/22 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 36 176,60 € 03.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000003175 Hospodárske noviny 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 1 156,00 € 23.12.2022 29.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003187 Digitálne predplatné 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 839,30 € 28.12.2022 29.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002911 Digital 10/22-10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 109,90 € 27.10.2022 10.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002741 Digital 10/22 - 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 109,90 € 27.10.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000001087 dobropis -dodanie 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 36,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001086 dobropis -dodanie 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 2,41 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001088 dobropis -dodanie 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 34,87 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001085 dobropis -dodanie 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1,13 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001041 vyúčt. fa 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 4,53 € 21.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001509 návrh, aktualizácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Astir, s.r.o. 51743086 80 904,00 € 12.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000003162 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 145,92 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003138 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 661,76 € 20.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003137 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 411,00 € 20.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002945 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 449,40 € 02.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002913 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 960,00 € 29.11.2022 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002865 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 794,40 € 21.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002864 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 182,60 € 21.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002747 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 497,00 € 28.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002709 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 810,00 € 20.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002682 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 169,98 € 18.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002559 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 378,00 € 30.09.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002559 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 378,00 € 30.09.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002598 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 600,00 € 06.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002558 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 156,00 € 30.09.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002518 sťahovacie službyHanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 381,00 € 21.09.2022 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002348 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 154,00 € 23.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »