Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001971 pracovné stretnutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 608,00 € 28.06.2023 17.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002165 Prenájom, stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 693,50 € 31.07.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002307 pos.priest., strav.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 752,00 € 21.08.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000001926 PHM, ostatné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 635,48 € 20.06.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001819 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 120,09 € 07.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001733 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 518,60 € 25.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001632 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 845,95 € 10.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001542 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 888,70 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001468 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 89,78 € 05.04.2023 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001469 Pohonné hmoty 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 388,63 € 05.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001379 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 171,78 € 20.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001347 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 918,27 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001128 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 686,71 € 08.02.2023 07.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001205 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 725,56 € 20.02.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001173 PHM a služby - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 524,46 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001172 PHM a služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 524,46 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001029 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 524,46 € 19.01.2023 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002039 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 559,73 € 06.07.2023 26.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002054 PHM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 76,12 € 10.07.2023 25.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002140 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 597,89 € 20.07.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002202 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 362,22 € 04.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002306 PHM, ostatné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 991,17 € 18.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002369 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 082,23 € 05.09.2023 22.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002443 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 577,51 € 20.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002562 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 68,83 € 05.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002563 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 752,16 € 05.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002655 PHM, služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 975,25 € 18.10.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002779 PHM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 5 635,73 € 06.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002906 PHM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 271,95 € 20.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003026 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 590,14 € 05.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »