Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003105 Prevádzka uzla siete4Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001796 Refundácia nákladov na SC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 138,40 € 06.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001797 Refundácia nákladov na SC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 148,03 € 06.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001138 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 187,00 € 09.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002432 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 187,00 € 28.09.2023 06.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002919 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 60,70 € 21.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003016 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 60,70 € 04.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003149 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 811,38 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003194 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 186,46 € 18.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001581 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 220,20 € 27.04.2023 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002428 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 4 152,01 € 18.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002636 cestovné - refundácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 25,00 € 16.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002636 cestovné - refundácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 25,00 € 16.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002941 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 84,00 € 23.11.2023 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002943 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002942 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002962 Vydavateľské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 7 356,00 € 28.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002304 Ubyt. a strav. služby,DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 11 821,20 € 18.08.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002335 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 16 129,60 € 25.08.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002349 Ubytovanie s občerstvením Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 12 130,80 € 31.08.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002576 Výjazdové rokovanie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 16 850,40 € 09.10.2023 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002576 Výjazdové rokovanie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 16 850,40 € 09.10.2023 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002606 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 1 545,00 € 11.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002606 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 1 545,00 € 11.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000001678 Refund. nákl. FITS 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 6 744,00 € 12.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001679 Refun. nákl. ESA days Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 3 456,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001679 Refun. nákl. ESA days Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 3 456,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000003038 refund.- Konferencia 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 4 080,00 € 06.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001112 poistné 4/2023-4/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 21 037,97 € 03.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001879 vodné, stoč. 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 151,67 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »