Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003159 preplatok 4-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 20,54 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003207 elektr.2/2023Čer,Tom,Búd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 417,09 € 13.03.2023 01.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003206 Elektrina 2/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 906,03 € 13.03.2023 01.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002499 Kurz Microsoft Excel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VITA ACADEMY, s.r.o. 54239516 131,00 € 27.09.2023 06.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002936 Hodnotenie op. programu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 51 300,00 € 22.11.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003182 Hromadná licencia 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIA PROFIT, s.r.o. 44442858 8 000,00 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001096 Batéria 12V 9Ah Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VeGa solutions s.r.o. 44464762 21,19 € 01.02.2023 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002545 Kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VAREZ INTRIER, s.r.o. 36243370 11 682,00 € 03.10.2023 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002544 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VAREZ INTRIER, s.r.o. 36243370 4 350,00 € 03.10.2023 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000001942 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VAM Consulting, s. r. o. 47760796 384,00 € 22.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001681 Školenie- zamestnanci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VAM Consulting, s. r. o. 47760796 600,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002143 Kurz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VAM Consulting, s. r. o. 47760796 384,00 € 20.07.2023 02.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001489 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Utrecht Summer School 710,00 € 14.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002332 Refundácia nákladov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 356,07 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000003119 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 438,97 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001012 Refundácia ZPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 173,62 € 22.12.2023 12.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001010 Refundácia ZPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 173,62 € 22.12.2023 10.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001395 Občerstvenie a obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 191,40 € 24.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001989 normy STN online prístup Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 67,86 € 30.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001367 STN ISO 37001:2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 37,44 € 16.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000002830 STN ISO 31073 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 18,33 € 09.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002979 STN ISO EN 9001 Systém Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 45,50 € 30.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000001467 Office HorizonTV 04-06/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 05.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001002 Predplatné 01/23 - 03/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 10.01.2023 19.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000002053 Office Horizon TV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 10.07.2023 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002561 Office Horizon TV 4.Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 05.10.2023 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002561 Office Horizon TV 4.Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 05.10.2023 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000003178 refundácia cest. N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita sv.Cyrila a Metoda 36078913 75,69 € 18.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001796 Refundácia nákladov na SC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 138,40 € 06.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001797 Refundácia nákladov na SC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 148,03 € 06.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »