0000003159 |
preplatok 4-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
20,54 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003207 |
elektr.2/2023Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 417,09 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003206 |
Elektrina 2/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 906,03 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002499 |
Kurz Microsoft Excel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VITA ACADEMY, s.r.o. |
54239516 |
|
131,00 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002936 |
Hodnotenie op. programu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
51 300,00 € |
22.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003182 |
Hromadná licencia 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
8 000,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001096 |
Batéria 12V 9Ah |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VeGa solutions s.r.o. |
44464762 |
|
21,19 € |
01.02.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002545 |
Kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAREZ INTRIER, s.r.o. |
36243370 |
|
11 682,00 € |
03.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002544 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAREZ INTRIER, s.r.o. |
36243370 |
|
4 350,00 € |
03.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001942 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
384,00 € |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001681 |
Školenie- zamestnanci |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
600,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002143 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
384,00 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001489 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Utrecht Summer School |
|
|
710,00 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002332 |
Refundácia nákladov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
356,07 € |
25.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003119 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
438,97 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001012 |
Refundácia ZPC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
173,62 € |
22.12.2023 |
|
12.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001010 |
Refundácia ZPC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
173,62 € |
22.12.2023 |
|
10.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001395 |
Občerstvenie a obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 191,40 € |
24.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001989 |
normy STN online prístup |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
67,86 € |
30.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001367 |
STN ISO 37001:2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
37,44 € |
16.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002830 |
STN ISO 31073 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
18,33 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002979 |
STN ISO EN 9001 Systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
45,50 € |
30.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001467 |
Office HorizonTV 04-06/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
05.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001002 |
Predplatné 01/23 - 03/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
10.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002053 |
Office Horizon TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
10.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002561 |
Office Horizon TV 4.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
05.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002561 |
Office Horizon TV 4.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
05.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003178 |
refundácia cest. N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda |
36078913 |
|
75,69 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001796 |
Refundácia nákladov na SC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
138,40 € |
06.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001797 |
Refundácia nákladov na SC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
148,03 € |
06.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |