0000002191 |
systém ASPI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
38 306,40 € |
10.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001875 |
justičná revue 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
148,99 € |
04.11.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001876 |
právny obzor 1-6/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
69,00 € |
04.11.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001420 |
22266 Bilík 2021štipend. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolfson College Oxford |
|
|
25 900,00 € |
06.09.2021 |
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001521 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
429,00 € |
17.09.2021 |
|
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000343 |
Apple iPhone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 174,69 € |
18.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000147 |
Apple iPhone 12 - 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
2 604,78 € |
12.02.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000848 |
LandingZONE Dock |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
409,20 € |
19.05.2021 |
|
09.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002263 |
pepredplatné 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002263 |
pepredplatné 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002168 |
1-12-2020 vyúčtovanie DD |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
7 485,86 € |
18.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002171 |
elektr. 12/2020 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 457,98 € |
20.01.2021 |
|
11.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002172 |
12/2020 Strom,Černy,Budm |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 211,46 € |
20.01.2021 |
|
11.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002447 |
12/21 podpora,správa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
46 960,80 € |
31.12.2021 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002215 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
43 815,48 € |
10.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002063 |
CISCO UCS HDD 300 GB SAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
242,40 € |
29.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002003 |
10/21 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
46 166,40 € |
18.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001789 |
služby 9/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
45 868,80 € |
21.10.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001548 |
služby 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
64 911,36 € |
21.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000327 |
služby 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 958,00 € |
16.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000554 |
služby 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
48 000,00 € |
19.04.2021 |
|
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000182 |
služby 01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
48 165,60 € |
22.02.2021 |
|
10.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001014 |
služby za obdobie 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
49 092,36 € |
15.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002134 |
služby TP,DCRŠ 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
50 481,60 € |
08.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001244 |
6 2021 TP služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
65 826,00 € |
26.07.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001371 |
Služby technic. podp.7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
66 018,00 € |
17.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001026 |
Mechanika do knižnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
9 360,00 € |
16.06.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001025 |
Disk do diskového pola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
3 528,00 € |
16.06.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000850 |
4/21 tech. podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 802,00 € |
19.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002362 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
276,44 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |