Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001563 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 23.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001562 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 23.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000377 Li Mingwei- ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 23.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000591 ubyt. študenta Li Mingwei Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 26.04.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001005 ubytovanie študenta 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 14.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000842 ubytovanie študenta 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 18.05.2021 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000001374 ubytovanie študenta8/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 108,50 € 19.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000587 práce a službyVT 1-3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 26.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000166 ubytovanie štud. 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 17.02.2021 26.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000067 1/21 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 02.02.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000001215 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 108,50 € 21.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001104 2Q21 12/CVT/05 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 02.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000002005 tv vysielanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská produkčná 35843624 122 139,34 € 18.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001715 televízne vysielanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská produkčná 35843624 218 055,38 € 12.10.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001570 vysielaci čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská produkčná 35843624 65 571,55 € 23.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000002460 časopisy 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 401,49 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000002459 predplatné na rok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 418,73 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000002394 kreditácia 84259 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 18 000,00 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002296 DEKVS_PP_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002296 DEKVS_PP_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002287 11/21 zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,20 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002287 11/21 zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,20 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002186 DEKVS_PP_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002002 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 24,70 € 18.11.2021 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001850 preddavok DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 03.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001851 distribúcia remitendy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 864,00 € 03.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001777 doobr DEKVS_zľava_092021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 25,36 € 18.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra