0000000406 |
graf.práce Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
5 172,00 € |
31.03.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001182 |
edukač. fólia -Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
1 269,12 € |
15.07.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001116 |
Zakladacie pätky schodisk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
5 371,48 € |
06.07.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001118 |
sťahovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
2 941,20 € |
06.07.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001742 |
trafostanica - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000569 |
2Q trafostanica Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000003 |
1Q21 trafostanica Hanul. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
13.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001196 |
trafostanica - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
16.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000879 |
havarijná oprava vrátnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS |
11633506 |
|
1 926,00 € |
26.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000899 |
Havarijná oprava vrátnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS |
11633506 |
|
1 839,00 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001068 |
práce - Búdková cesta 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPONVEL, s.r.o. |
35949724 |
|
820,00 € |
25.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001067 |
práce - Búdková cesta 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPONVEL, s.r.o. |
35949724 |
|
590,00 € |
25.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002324 |
vianočné ozdoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
1 510,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002324 |
vianočné ozdoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
1 510,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002358 |
strážna služba 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 259,42 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002358 |
strážna služba 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 259,42 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002358 |
strážna služba 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 259,42 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002114 |
strážna služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
27 384,77 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001927 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
29 125,91 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001927 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
29 125,91 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001693 |
strážna služba 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
08.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001692 |
strážna služba 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 758,12 € |
08.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000308 |
Strážna služba 02/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 474,42 € |
11.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000196 |
Strážna služba 01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 596,31 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000506 |
služby 3/2021-strážna sl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 343,65 € |
13.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000805 |
Strážne služby 04-2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
14.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002175 |
Strážna služba 12/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 375,20 € |
22.01.2021 |
|
17.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001353 |
Strážna služba 07/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 969,98 € |
13.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001167 |
služby 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 387,24 € |
14.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001087 |
Strážna služba 05/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 172,59 € |
30.06.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |