Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000406 graf.práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 5 172,00 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001182 edukač. fólia -Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 1 269,12 € 15.07.2021 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001116 Zakladacie pätky schodisk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 5 371,48 € 06.07.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001118 sťahovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 2 941,20 € 06.07.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001742 trafostanica - Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000569 2Q trafostanica Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000003 1Q21 trafostanica Hanul. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001196 trafostanica - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 16.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000879 havarijná oprava vrátnika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS 11633506 1 926,00 € 26.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000899 Havarijná oprava vrátnika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS 11633506 1 839,00 € 01.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001068 práce - Búdková cesta 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SPONVEL, s.r.o. 35949724 820,00 € 25.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001067 práce - Búdková cesta 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SPONVEL, s.r.o. 35949724 590,00 € 25.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000002324 vianočné ozdoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002324 vianočné ozdoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002358 strážna služba 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 259,42 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002358 strážna služba 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 259,42 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002358 strážna služba 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 259,42 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002114 strážna služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 27 384,77 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001927 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 29 125,91 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001927 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 29 125,91 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001693 strážna služba 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 216,18 € 08.10.2021 08.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001692 strážna služba 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 758,12 € 08.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000308 Strážna služba 02/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 474,42 € 11.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000196 Strážna služba 01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 596,31 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000506 služby 3/2021-strážna sl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 343,65 € 13.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000805 Strážne služby 04-2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 216,18 € 14.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000002175 Strážna služba 12/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 375,20 € 22.01.2021 17.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000001353 Strážna služba 07/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 969,98 € 13.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001167 služby 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 30 387,24 € 14.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001087 Strážna služba 05/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 172,59 € 30.06.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra