Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000569 2Q trafostanica Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000003 1Q21 trafostanica Hanul. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001196 trafostanica - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 16.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000879 havarijná oprava vrátnika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS 11633506 1 926,00 € 26.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000899 Havarijná oprava vrátnika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS 11633506 1 839,00 € 01.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001068 práce - Búdková cesta 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SPONVEL, s.r.o. 35949724 820,00 € 25.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001067 práce - Búdková cesta 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SPONVEL, s.r.o. 35949724 590,00 € 25.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000308 Strážna služba 02/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 474,42 € 11.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000196 Strážna služba 01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 596,31 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000506 služby 3/2021-strážna sl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 343,65 € 13.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000805 Strážne služby 04-2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 216,18 € 14.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000002175 Strážna služba 12/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 375,20 € 22.01.2021 17.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000001353 Strážna služba 07/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 969,98 € 13.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001167 služby 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 30 387,24 € 14.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001087 Strážna služba 05/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 172,59 € 30.06.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001447 upratovanie COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 07.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000939 mim.upratovanie COVID5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 07.06.2021 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000940 mim.upratoavanie Tomašiko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 100,80 € 07.06.2021 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000451 mim.upratovanie 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 404,20 € 06.04.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000229 uprat., čist.práce 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 116,00 € 03.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001307 mim.upratovanie COVID-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001306 umývanie okien Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 3 276,14 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001308 upratovanie 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 803,60 € 05.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001358 umývanie okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 448,80 € 16.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000450 mim.upratovanie,Tomašikov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 877,40 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000452 mim.upratovanie COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000227 Upratovanie Covid 19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 03.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000228 uprat. COVID Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 67,20 € 03.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000688 upratovanie - covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000689 upratovanie - 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 989,84 € 04.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra