0000001713 |
oprava Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
204,72 € |
12.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001639 |
oprava HP CP 4525 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
284,40 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001572 |
oprava Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
666,24 € |
24.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001556 |
oprava HP CP 3525 n |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
320,06 € |
22.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001288 |
oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
744,96 € |
04.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001090 |
oprava Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
2 048,40 € |
30.06.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001089 |
oprava Minolta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 080,48 € |
30.06.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001092 |
čistenie strojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
584,16 € |
30.06.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001102 |
oprava Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
655,68 € |
02.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001091 |
oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
522,60 € |
30.06.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002281 |
nabíjačka vysok.napetie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
2 819,99 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002281 |
nabíjačka vysok.napetie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
2 819,99 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001924 |
BL197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
35 990,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001924 |
BL197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
35 990,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001923 |
servis - EČV:014629 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
27 973,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002222 |
Spravodajský servis 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
13.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002015 |
spravod. servisTASR 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002013 |
spravod. servis TASR 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002015 |
spravod. servisTASR 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002014 |
spravod. servis TASR 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002014 |
spravod. servis TASR 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002013 |
spravod. servis TASR 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001312 |
7/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
06.08.2021 |
|
18.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001314 |
5/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
06.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000525 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000296 |
spravodajský servis 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
654,65 € |
11.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000295 |
spravodajský servis 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
755,35 € |
11.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000739 |
4/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
07.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000101 |
spravodajský servis 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
08.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002143 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
20.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |