0000001711 |
etapa 3.- infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
49 392,00 € |
19.05.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001750 |
práce na oživenie akumul. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
132,00 € |
25.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002251 |
Oprava UPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
3 814,75 € |
09.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002546 |
Servis motogenerátora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
2 628,00 € |
04.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001923 |
ventilátor 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
838,00 € |
20.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001614 |
Napájací adaptér |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
112,99 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001614 |
Napájací adaptér |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
112,99 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001613 |
Napájací adaptér |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
102,99 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001613 |
Napájací adaptér |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
102,99 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001102 |
príslušenstvo na mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
178,85 € |
02.02.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001022 |
Externý disk 2 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
840,67 € |
27.01.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002145 |
exter.napaľ., disk, kábel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
943,68 € |
21.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002275 |
rýchlo. kanvica ECG RK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,79 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002275 |
rýchlo. kanvica ECG RK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,79 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002481 |
príslušenstvo k telefónom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
226,64 € |
21.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002693 |
Príslušenstvo k mobilom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
422,39 € |
20.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002692 |
prísluš. k PC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 396,60 € |
20.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002777 |
Tenda TEG1005D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
142,08 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002777 |
Tenda TEG1005D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
142,08 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002777 |
Tenda TEG1005D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
142,08 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002709 |
Dobropis ku 5223756725 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
61,42 € |
25.10.2023 |
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002924 |
prisluš. k mobil. telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
483,81 € |
20.10.2023 |
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002924 |
prisluš. k mobil. telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
483,81 € |
20.10.2023 |
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003094 |
Kávovar |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
95,44 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003093 |
Príslušenstvo k mobilom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
203,08 € |
12.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001272 |
Delonghi ECAM 22.122.B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
2 294,00 € |
06.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002396 |
Delonghi ECAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
1 589,50 € |
11.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002026 |
pramenitá voda AQUA PRO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
438,60 € |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001787 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
407,64 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001787 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
407,64 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |