Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003196 Vodné, stočné 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 18.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003175 Vodné, stočné 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 15.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001025 Vodné, stočné 10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 420,02 € 28.12.2023 11.01.2024 12.01.2024 Faktúra
0000001059 Vodné, stočné 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 681,30 € 29.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001064 Zrážky 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 40,50 € 29.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001062 Zrážky 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 245,72 € 27.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000002372 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BUILDINGS CITY, s.r.o. (Majiteľ Kongres Hotela ROCA Košice) 45254389 10 273,32 € 05.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000001984 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 27 048,00 € 29.06.2023 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002078 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 30 282,00 € 11.07.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002276 vysielací čas 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 9 870,00 € 15.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002573 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 58 710,00 € 06.10.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002839 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 63 690,00 € 10.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000001180 Nevyhnutné opravy systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 918,00 € 14.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000003066 Dochádzkový terminál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 2 408,40 € 22.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000001726 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CARTIZZE s. r. o. 51166372 342,00 € 25.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000002664 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CARTIZZE s. r. o. 51166372 280,00 € 18.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000001471 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CENEKON, a.s. 52015661 864,00 € 06.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001290 presun CP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 120,00 € 07.03.2023 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001033 vedenie účtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 2 126,38 € 19.01.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002304 Ubyt. a strav. služby,DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 11 821,20 € 18.08.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002335 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 16 129,60 € 25.08.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002349 Ubytovanie s občerstvením Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 12 130,80 € 31.08.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002576 Výjazdové rokovanie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 16 850,40 € 09.10.2023 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002576 Výjazdové rokovanie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 16 850,40 € 09.10.2023 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000001930 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 20.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001873 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001845 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 09.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001566 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 24.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001360 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 16.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001338 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 14.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra