Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001455 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 783 939,80 € 05.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001428 Lenovo TB 14 G4 14" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 41 200,86 € 13.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001452 Notebooky a príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 18 444,24 € 05.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001267 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 565 250,88 € 03.03.2023 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001110 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000002353 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 864 676,00 € 04.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002611 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 808 708,00 € 12.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002793 notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 472 514,00 € 07.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002955 notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 472 514,00 € 07.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000003081 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 466 470,20 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003117 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 302 220,50 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001943 catering, doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 1 113,90 € 22.06.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002061 catering, doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 744,90 € 10.07.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000003055 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 3 947,52 € 08.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000001483 Tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 667,98 € 11.05.2023 22.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001492 Tlmočenie v AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 69,60 € 14.04.2023 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001383 tlmočenie-deň ESA, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 1 020,00 € 21.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000002118 tlmočnícke služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 125,28 € 17.07.2023 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002249 Servery a úložisko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGILOR, s.r.o. 45904341 164 850,00 € 09.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002287 úpravy webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 401,40 € 16.08.2023 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0000002286 Správa apl. a podpora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 880,00 € 16.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000003009 Migrácia portálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 880,00 € 04.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003010 Úpravy webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 1 440,00 € 04.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003193 Úpravy webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 1 296,00 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001045 používat. podp.8/23-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 1 440,00 € 27.12.2023 15.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000003045 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 200,00 € 08.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003046 Konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 9 999,60 € 08.12.2023 14.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001402 Zlatá klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 650,00 € 29.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001719 Účasť na konferencií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 00735779 10,00 € 24.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001034 Administratívna podpora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 68 400,00 € 19.01.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »