0000000592 |
PCR testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
54 820,00 € |
26.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000758 |
PCR testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
111 700,00 € |
10.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000856 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
24 740,00 € |
21.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000350 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
1 800,00 € |
19.03.2021 |
|
20.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000391 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
3 300,00 € |
26.03.2021 |
|
20.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000634 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
120 860,00 € |
30.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000593 |
PCR testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
13 600,00 € |
26.04.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002313 |
audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
15 400,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002313 |
audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
15 400,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000878 |
pracovné odevy 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KORUNA PARTNER s.r.o. |
50746171 |
|
135,00 € |
26.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000325 |
zámočnícke výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
20 100,00 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000705 |
montáž zábradlia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
2 180,80 € |
05.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000703 |
rekonštrukcia schodiska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
3 290,00 € |
05.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000704 |
rekonštrukcia sch.stupňov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
6 222,00 € |
05.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001221 |
exteriérové schodisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
28 986,00 € |
12.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000960 |
schodisko-Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
7 800,00 € |
08.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001212 |
program CENKROS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
518,40 € |
20.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001418 |
údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
564,00 € |
02.09.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001356 |
realizácia,odpad,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
753,22 € |
16.08.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001355 |
kosenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
446,00 € |
16.08.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001105 |
údržba exter.,odpad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
633,30 € |
02.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001003 |
občerstvenie,komisia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
107,50 € |
11.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001395 |
pracovné stretnutia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
427,60 € |
25.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002339 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
498,48 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002339 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
498,48 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002339 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
498,48 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001690 |
mlieko Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
8,05 € |
08.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001785 |
nákup repre. materiálov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
120,01 € |
21.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001691 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
60,88 € |
08.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001350 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
68,45 € |
11.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |