0000001737 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
365,06 € |
14.10.2021 |
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001577 |
galóny vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
683,46 € |
24.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000572 |
chladnička |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
639,00 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001759 |
občerstvenie,ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
616,40 € |
15.10.2021 |
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001946 |
občerstvenie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
616,40 € |
15.10.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001946 |
občerstvenie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
616,40 € |
15.10.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000927 |
ubytovanie, prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 234,30 € |
03.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002268 |
pohladnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
1 674,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002268 |
pohladnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
1 674,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002047 |
Reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
65 162,40 € |
23.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000199 |
tlač bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
5 478,00 € |
25.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000198 |
preprava bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
594,00 € |
25.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000670 |
reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
7 008,00 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000815 |
polep auta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
660,00 € |
17.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002240 |
vozidlo PASSAT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
49 398,72 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002240 |
vozidlo PASSAT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
49 398,72 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002193 |
podpora prevádzky 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002189 |
podpora prevádzky 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001964 |
10/21 podpora prevadzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
11.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001156 |
služby podp. prev. 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.07.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000807 |
4/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
14.05.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000539 |
3/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
15.04.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001718 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.10.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000964 |
5/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
09.06.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001343 |
služby podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
11.08.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001501 |
sl podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.09.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000291 |
služby podp. prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
09.03.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000148 |
podpora prevádzky 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
15.02.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002108 |
Multifunkčné zariadenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
5 520,00 € |
03.12.2021 |
|
17.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000810 |
microsoft licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
4 314,00 € |
14.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |