Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001401 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mecom, spol.s.r.o. 17075858 314,50 € 22.03.2022 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001403 Bezpečnostná nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 120,00 € 22.03.2022 24.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001404 zákony,ústava,OZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Martinus, s.r.o. 45503249 251,22 € 22.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001405 Mobilný telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 1 250,00 € 22.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001406 maliarské práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 726,57 € 22.03.2022 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001407 seminár2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 158,00 € 30.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001408 rozkladacia pohovka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vivre Deco SA 251,39 € 24.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001409 oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 2 153,28 € 24.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001410 tablety, filter Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 1 310,88 € 05.04.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001411 1 prístup Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 78,00 € 24.03.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001412 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 24.03.2022 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001413 SME všedné 5-11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 124,50 € 24.03.2022 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001414 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 456,26 € 24.03.2022 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001415 2-3/22 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 347,39 € 24.03.2022 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001416 Školenie 2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 25.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001417 Školenie 7 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 623,00 € 25.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001418 Školenie 1 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 172,00 € 25.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001419 servis klimatizácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARVOR klima, s.r.o. 52056511 1 008,00 € 25.03.2022 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001420 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 25.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001421 letenka- Brusel, Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 92,35 € 25.03.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001422 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 599,00 € 25.03.2022 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001423 člen.prísp. INST.ERIC 22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Instruct ERIC 54 120,00 € 06.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001424 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 138,00 € 28.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001425 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 69,00 € 28.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001426 školenie 2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 28.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001427 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 483,00 € 28.03.2022 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001428 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 276,00 € 28.03.2022 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001429 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 168,00 € 28.03.2022 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001430 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 36,00 € 28.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001431 káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slavomír Melišek – MAT 40265706 490,00 € 30.03.2022 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra