Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001342 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 361,56 € 11.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001343 Tlač letákov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 306,00 € 11.03.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001344 2/22 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 11.03.2022 18.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001345 členské IPPOG 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 1 000,00 € 11.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001346 1/22 membership fee Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 15 000,00 € 11.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001347 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 46 006,82 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001348 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 685,34 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001349 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 540,39 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001350 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 468,82 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001351 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 104 273,96 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001352 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 9 861,50 € 11.03.2022 24.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001353 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 223 236,00 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001354 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 42 790,80 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001355 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 869,76 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001356 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 498,18 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001357 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 277,49 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001358 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 774,18 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001359 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 242,00 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001360 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 51 788,86 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001361 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001362 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 30 483,00 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001363 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001364 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 010,47 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001365 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 18 349,80 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001366 2/22 servis SOFIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 108 865,50 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001367 podpora prevádzky 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001368 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 67,86 € 14.03.2022 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001369 skriňa univerzálna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Jan Mihuc 45457085 878,87 € 14.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001370 výplatné DEKVS 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,15 € 14.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001371 DEKVS zľava 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,76 € 14.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »