Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001311 technik BOZP,PO 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 07.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001312 havarijné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 460,24 € 08.03.2022 15.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001313 dodávka, montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 669,34 € 08.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001314 servis Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 443,71 € 08.03.2022 15.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001315 servis BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,75 € 08.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001316 samofinancovanie 3/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 974,00 € 08.03.2022 16.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001317 seminár Kaščáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 86,00 € 08.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001318 servis BL574PE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 19,62 € 08.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001319 2/22 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 10 047,90 € 08.03.2022 18.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001320 2/22 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 563,14 € 08.03.2022 15.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001321 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 09.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001322 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 14.03.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001323 bezdrôtový prijímač,vysie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 J&J service s. r. o. 51316684 996,00 € 09.03.2022 15.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001324 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 150,00 € 09.03.2022 18.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001325 helpdesk 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 09.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001326 Zabezp. poradenských služ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 1 530,00 € 09.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001327 2/22 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 109,30 € 09.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001328 servis výťah, Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 61,20 € 10.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001329 2-3/22 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 10.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001330 kancelársky materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 625,92 € 10.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001331 tel. príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 592,22 € 24.03.2022 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001332 zaškolenie, licencie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DynaSoft, spol. s.r.o. 36368342 62 328,00 € 24.03.2022 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001333 káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 54,36 € 10.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001334 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 10.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001336 online kurz 3os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 10.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001337 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 10.03.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001338 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 10.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001339 videozáznam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 65,00 € 10.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001340 Právny systém 22-24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 S-EPI s.r.o. 36014991 2 361,22 € 10.03.2022 24.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001341 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 979,00 € 10.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »