0000000245 |
pohonné hmoty 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 663,61 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000246 |
2/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
259,63 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000247 |
2/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
59,22 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000248 |
2/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
93,56 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000249 |
1-2/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
430,63 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000250 |
2/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.03.2021 |
|
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000251 |
Whirlpool, JBX Tunder |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
474,50 € |
05.03.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000252 |
telefon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RL Trading, s.r.o. |
44754728 |
|
639,00 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000253 |
stôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Estilofina s.r.o. |
50594478 |
|
259,00 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000254 |
Experiment ALICE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
94 272,00 € |
08.03.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000255 |
urgentný výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
87,60 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000256 |
energia-Stromová1, 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 045,89 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000257 |
energia - Búdková 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,86 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000258 |
energia-Černyševsk 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
399,35 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000259 |
energia -Hanulová 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 727,34 € |
08.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000260 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
08.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000261 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 611,59 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000262 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 008,80 € |
08.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000263 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 137,88 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000264 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
08.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000265 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71 893,68 € |
08.03.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000266 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 900,40 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000267 |
servis. podpora 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
08.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000268 |
služby 1-Typ A 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 134,34 € |
08.03.2021 |
|
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000269 |
cen. EDUNET_SK 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000270 |
služby 1-dát.centr. 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
08.03.2021 |
|
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000271 |
asist. služby 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 295,28 € |
08.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000272 |
implem. práce 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 875,29 € |
08.03.2021 |
|
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000273 |
služby 1-Typ E 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 554,30 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000274 |
služby 1-Typ F 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
08.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |