0000000492 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
17 998,50 € |
09.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000493 |
školenie 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
360,00 € |
09.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000494 |
webinár, školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
192,00 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000495 |
distribúcia účebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
7 367,80 € |
09.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000496 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 080,00 € |
09.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000497 |
rekonštrukcia kanc.8posch |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
5 408,84 € |
09.04.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000498 |
doska,kryt,hlavica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
1 224,00 € |
09.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000499 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 500,06 € |
09.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000500 |
havarijný servis-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
712,80 € |
12.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000501 |
servis tlaku Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
108,00 € |
12.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000502 |
havarijný servis-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
408,00 € |
12.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000503 |
sedenie RIBBON |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
3 933,36 € |
12.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000504 |
helpdest 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000505 |
ONLINEškolenie-Gottlieber |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
12.04.2021 |
|
20.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000506 |
služby 3/2021-strážna sl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 343,65 € |
13.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000507 |
stavebné práce Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
2 481,00 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000508 |
stavebné práce Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
336,00 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000509 |
vodné, stočné- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
452,05 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000510 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
96,30 € |
13.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000511 |
služby TYP A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 134,34 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000512 |
služby TYP B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
87 171,80 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000513 |
služby TYP C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
106 292,32 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000514 |
služby TYP D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
232 867,19 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000515 |
služby TYP E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 763,06 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000516 |
služby TYP F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
13.04.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000517 |
služby TYP X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 901,86 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000518 |
dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000519 |
dátové služby A a B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
20 322,00 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000520 |
centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000521 |
implem. IKT zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 866,30 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |