Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002193 zabezpečenie prac. obeda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aušpic s.r.o. 46040072 147,20 € 24.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002185 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 188,99 € 24.06.2024 11.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002196 ubytovanie,občerstv.,daň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) 36588849 7 372,00 € 24.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002194 ubytovanie,miestny poplat Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROMENÁDA, a.s. 35908467 729,00 € 24.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002195 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 18,00 € 24.06.2024 09.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002191 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 67,00 € 24.06.2024 09.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002192 náklady za let BA-KE Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 074,16 € 24.06.2024 30.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002187 prenájom konf. miest.,obč Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 485,20 € 24.06.2024 15.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002197 samofinancovanie 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 957,00 € 24.06.2024 12.07.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002515 ubytovanie,miestny poplat Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROMENÁDA, a.s. 35908467 729,00 € 24.06.2024 03.07.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002182 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 251,43 € 21.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002183 Pozn. bloky s potlačou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REPRE, s.r.o. 35810122 618,00 € 21.06.2024 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002174 Cestovné - refundácia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 7,80 € 20.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002173 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 311,46 € 20.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002179 INTERREG EUROPE 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BAX company 6 050,00 € 20.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002177 Servis klimatizácií Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 673,80 € 20.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002170 Pneu servis BT273IA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 2 755,92 € 20.06.2024 11.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002180 Servis - traktor. kosačka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GREENSHOP, s.r.o. 35827416 506,10 € 20.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002178 Servis tel. zariad. 04/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 476,15 € 20.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002171 Vodné, stočné 05-06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 295,75 € 20.06.2024 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002175 Príspevok SR na rok 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 60 000,00 € 20.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002172 catering Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SOŠ obchodu a služieb 00893111 561,00 € 20.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002176 Servis žalúzií Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 986,04 € 20.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002154 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002157 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002158 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002155 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002156 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002164 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002159 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 19.06.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »