Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003058 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 08.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003056 Samofinancovanie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 636,00 € 08.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003052 BT289EK - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 122,38 € 08.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003067 Doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 2 127,96 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003050 Elektrina 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003049 Monitoring médií 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003057 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 08.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003054 Obálky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 48,00 € 08.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003059 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 08.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003047 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 226,58 € 08.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003048 Spravodajský servis 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003063 Konzekutívne tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 400,00 € 08.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003053 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 68,38 € 08.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003068 balená voda 20ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,00 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003070 vodné,stočné 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003069 vodné,stočné 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 848,84 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003071 prenáj.predložiek 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003042 čistenie komína Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 530,40 € 07.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003040 Prepojenie bojlera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 770,00 € 07.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003041 Chemické čistenie kúrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 3 540,00 € 07.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003039 Obsluha kotolne 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 07.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003043 Výmena obeh. čerpadiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 584,00 € 07.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003034 Audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 11 200,00 € 06.12.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003033 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 108,07 € 06.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003036 dobropis k FA 2321233326 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 2 234,39 € 06.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003038 refund.- Konferencia 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 4 080,00 € 06.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003032 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 52,18 € 06.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003035 Prezutie kolies Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 2 553,59 € 06.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003037 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUREKA Secretariat aisb. Z 17 850,00 € 06.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001912 Účasť na konferencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 810,00 € 05.12.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »