Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002655 PHM, služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 975,25 € 18.10.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002643 stravovanie účast. EPAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Schoppa s. r. o 44592132 459,80 € 16.10.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002643 stravovanie účast. EPAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Schoppa s. r. o 44592132 459,80 € 16.10.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002634 Právny obzor, 1-6/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 89,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002634 Právny obzor, 1-6/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 89,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002638 BT919EF servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 295,61 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002638 BT919EF servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 295,61 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002639 BL411LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 36,52 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002639 BL411LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 36,52 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002635 Justičná revue 1-12/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 179,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002635 Justičná revue 1-12/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 179,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002641 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 851,84 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002641 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 851,84 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002636 cestovné - refundácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 25,00 € 16.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002636 cestovné - refundácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 25,00 € 16.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002640 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 672,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002640 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 672,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002642 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 663,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002642 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 663,00 € 16.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002622 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002621 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002620 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002618 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002619 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002623 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002626 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002624 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002633 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002631 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002630 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra