Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002704 ONLINE seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 176,00 € 24.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002699 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 95,00 € 24.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002702 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 453,00 € 24.10.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002702 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 453,00 € 24.10.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002705 Digital- 366 vydaní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 119,90 € 24.10.2023 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002705 Digital- 366 vydaní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 119,90 € 24.10.2023 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002701 oprava Konica- Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 2 015,79 € 24.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002701 oprava Konica- Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 2 015,79 € 24.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002698 propagačný materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 19 853,52 € 23.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002696 Apple iPhone 15 256GB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 23.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002697 Slúchadlá Apple AirPods Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 550,00 € 23.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002689 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 67,17 € 20.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002694 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 485,29 € 20.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002690 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 90,56 € 20.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002695 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 564,60 € 20.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002693 Príslušenstvo k mobilom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 422,39 € 20.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002688 mesačná kontr.EPS 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 20.10.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002687 vodné, stočné 9-10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 519,24 € 20.10.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002692 prísluš. k PC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 3 396,60 € 20.10.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002924 prisluš. k mobil. telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 483,81 € 20.10.2023 09.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002924 prisluš. k mobil. telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 483,81 € 20.10.2023 09.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002681 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 865,00 € 19.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002683 Kurz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 2U GetSmarter (US) LLC Z 2 542,00 € 19.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002684 Kurz Data Science Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Timberlake Consultants Limited 360,00 € 19.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002680 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 856,00 € 19.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002685 Kurz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Timberlake Consultants Limited 558,00 € 19.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002676 CEEPUS - 3.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 66 356,09 € 19.10.2023 27.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002679 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 684,00 € 19.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002678 Akcia AT-SK 3.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 29 165,00 € 19.10.2023 27.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002682 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 406,00 € 19.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra