Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002771 balená voda 40 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,00 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002771 balená voda 40 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,00 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002765 energie 03/2023 Čer,To,Bú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 461,51 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002765 energie 03/2023 Čer,To,Bú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 461,51 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002765 energie 03/2023 Čer,To,Bú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 461,51 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002770 obsluha kotolne 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002770 obsluha kotolne 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002770 obsluha kotolne 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002768 zemný plyn 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002768 zemný plyn 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002768 zemný plyn 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002777 Tenda TEG1005D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 142,08 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002777 Tenda TEG1005D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 142,08 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002777 Tenda TEG1005D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 142,08 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002760 Predĺženie 11/23 - 11/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 108,00 € 03.11.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002760 Predĺženie 11/23 - 11/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 108,00 € 03.11.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002760 Predĺženie 11/23 - 11/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 108,00 € 03.11.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002760 Predĺženie 11/23 - 11/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 108,00 € 03.11.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002766 energie 04/2023 Čer,To,Bú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 422,42 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002766 energie 04/2023 Čer,To,Bú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 422,42 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002766 energie 04/2023 Čer,To,Bú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 422,42 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002766 energie 04/2023 Čer,To,Bú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 422,42 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002763 dezinfekcia dávkovače 20k Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Molpir s.r.o. 31431372 3 780,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002763 dezinfekcia dávkovače 20k Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Molpir s.r.o. 31431372 3 780,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002763 dezinfekcia dávkovače 20k Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Molpir s.r.o. 31431372 3 780,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002763 dezinfekcia dávkovače 20k Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Molpir s.r.o. 31431372 3 780,00 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002774 vodné,stočné9-10/23Búdk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 282,04 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002774 vodné,stočné9-10/23Búdk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 282,04 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002774 vodné,stočné9-10/23Búdk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 282,04 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002774 vodné,stočné9-10/23Búdk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 282,04 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra