Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002792 BL073GK - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 47,05 € 07.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002955 notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 472 514,00 € 07.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002801 energie 1/2023 dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 543,30 € 07.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002798 Elektrina 04/23 Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 442,67 € 07.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002799 energie 3/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 526,22 € 07.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002797 Elektrina 03/23 Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 1 405,00 € 07.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002800 energie 1/2023 dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 1 506,48 € 07.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002791 Prezutie kolies Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 2 234,39 € 07.11.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002804 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 246 395,52 € 07.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002780 prenájom vozidiel10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002780 prenájom vozidiel10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002780 prenájom vozidiel10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002780 prenájom vozidiel10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002781 tém. monitor. médií 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 06.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002781 tém. monitor. médií 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 06.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002781 tém. monitor. médií 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 06.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002781 tém. monitor. médií 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 06.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002778 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 86,40 € 06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002778 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 86,40 € 06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002778 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 86,40 € 06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002778 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 86,40 € 06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002782 mobilný hlas, dát0a 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 4 285,79 € 06.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002783 Apple iPhone 15 Pro Max Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 06.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002779 PHM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 5 635,73 € 06.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002764 energie 01/2023 Čer,To,Bú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 494,84 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002764 energie 01/2023 Čer,To,Bú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 494,84 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002769 doprava - taxi 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 884,04 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002769 doprava - taxi 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 884,04 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002761 predplatné10/2023-10/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 N Press, s.r.o. 46887491 349,00 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002761 predplatné10/2023-10/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 N Press, s.r.o. 46887491 349,00 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra