Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002677 Spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002679 Smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bálintová Ildikó FAIRYLAND 52123855 100,00 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002673 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 347,18 € 17.10.2022 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002672 Servis motorgenerátora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 2 135,64 € 17.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002674 Servis - BL407ZR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 52,70 € 17.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002675 Prezentačné materiály Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 3 594,00 € 17.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002675 Prezentačné materiály Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 3 594,00 € 17.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002666 energie 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 12 249,94 € 14.10.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002664 DEKVS_PP_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 000,00 € 14.10.2022 02.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002671 smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Ždiar 00326780 100,00 € 14.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002667 Servis - BT349HO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 1 167,70 € 14.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002665 servis a prenájom 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 14.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002665 servis a prenájom 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 14.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002669 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002669 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002670 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002670 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002663 BL407ZR servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 56,23 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002663 BL407ZR servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 56,23 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002668 vodné, stočné, zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 14.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002668 vodné, stočné, zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 14.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002649 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 13.10.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002645 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 13.10.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002650 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 82 132,74 € 13.10.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002647 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 13.10.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002646 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 946,05 € 13.10.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002643 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 13.10.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002654 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 104 357,96 € 13.10.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002644 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 13.10.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002652 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 425,20 € 13.10.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra