0000002758 |
Zemný plyn - 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
03.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002756 |
Pracovné oblečenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
690,28 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002759 |
Servisné práce kúrenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 034,08 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002761 |
Letenka - Izrael |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
256,00 € |
03.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002757 |
Zemný plyn - 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
03.11.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002760 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
420,00 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002730 |
ONLINE odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
03.11.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002752 |
Montáž podlah. krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 811,76 € |
02.11.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002754 |
Pohovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
651,00 € |
02.11.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002750 |
Predplatné 11/22 - 12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
309,17 € |
02.11.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002748 |
Štipendium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
St Cross College |
|
|
19 970,00 € |
02.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002753 |
Montáž podlah. krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 798,07 € |
02.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002751 |
Licencia ESET 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
132 513,60 € |
02.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002749 |
Tel. služby - ťarchopis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,42 € |
02.11.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002531 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
02.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002747 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 497,00 € |
28.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002745 |
Servis - BL979LC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
16,26 € |
28.10.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002744 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
240,00 € |
28.10.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002746 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
227,04 € |
28.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002778 |
Servis - BL310LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
614,81 € |
27.10.2022 |
|
09.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002911 |
Digital 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
109,90 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002739 |
Servis - BL310LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
614,81 € |
27.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002741 |
Digital 10/22 - 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
109,90 € |
27.10.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002740 |
Servis - BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
536,88 € |
27.10.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002742 |
Webinár 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
156,00 € |
27.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002738 |
Vodné,stočné - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
524,77 € |
27.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002737 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 610,98 € |
27.10.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002734 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002736 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
533,26 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002733 |
Inzercia MY |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
522,72 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |