Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002794 servisné služby 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002801 tématický monitoring médi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 93,48 € 09.11.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002793 Verejná správa Sloven.rep Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 204,00 € 09.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002792 ONLINE MS Excel 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 79,00 € 09.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002787 Oprava havárie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAS Invest s.r.o. 46611801 59 579,50 € 08.11.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002790 Ruže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 43,50 € 08.11.2022 16.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002784 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 277,93 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002780 ONLINE odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 79,00 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002783 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002786 Odborná literatúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Martinus, s.r.o. 45503249 96,62 € 08.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002781 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002788 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 323,83 € 08.11.2022 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002782 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 054,66 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002789 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 101,52 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002785 Štvrťroč. kontr. EZP/TPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 08.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002775 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 04.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002772 Samsug 2x, OnePlus Nord Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,05 € 04.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002774 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 415,80 € 04.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002771 grafické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 1 000,00 € 04.11.2022 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002768 výmena patróny-Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 290,40 € 04.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002776 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 134,34 € 04.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002770 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 04.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002773 Záhradnícke práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 2 161,54 € 04.11.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002766 havária objekt Hanulova 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 408,00 € 04.11.2022 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002769 Ticket Restaurant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 36 519,82 € 04.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002767 výmena patróny- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 290,40 € 04.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002762 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 696,00 € 03.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002763 prenájom predlož. 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 03.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002764 obsluha kotolne 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 03.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002765 Účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Indícia, n.o. 45736286 591,00 € 03.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra