0000002823 |
Mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
15.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002847 |
Občerstvenie a prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
554,90 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002820 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002844 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) |
36588849 |
|
705,00 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002846 |
Veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nitrakvet s.r.o. |
48310972 |
|
100,00 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002845 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) |
36588849 |
|
181,70 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002816 |
elektrina 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
13 685,38 € |
11.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002814 |
Nápis nad dvere |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R |
F |
|
263,00 € |
11.11.2022 |
|
08.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002813 |
ATLAS CERN 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
67 000,00 € |
11.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002817 |
služby helpdesk 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002815 |
DEKVS_zľava_102022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,28 € |
11.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002818 |
SamsungGalaxy,iPhonePro14 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
11.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002819 |
iPhone Pro 14 - 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
11.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002812 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
98,93 € |
11.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002811 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
40 000,00 € |
10.11.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002806 |
vodné,stočné- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
721,82 € |
10.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002807 |
mesačný paušál 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
10.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002805 |
vodné,stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
45,11 € |
10.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002810 |
náklady spojené s cestou |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
1 490,47 € |
10.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002809 |
členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Schoolnet |
Z |
|
30 237,00 € |
10.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002803 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
10.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002804 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
10.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002797 |
energia 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
09.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002791 |
samofinancovanie 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 162,00 € |
09.11.2022 |
|
18.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002796 |
deratizácia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
281,70 € |
09.11.2022 |
|
08.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002799 |
BL 298OZ servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,02 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002800 |
oprava, ukotvenie závesu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OKNOPORTAL s.r.o. |
45433119 |
|
343,20 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002798 |
prezutie a usklad. pnemat |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 435,22 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002802 |
spravodaj. servis 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002795 |
mobilný hlas,data,ostatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1 940,70 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |