Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002823 Mesačný fixný support Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 2 400,00 € 15.11.2022 29.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002847 Občerstvenie a prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 554,90 € 15.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002820 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 168,00 € 15.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002844 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) 36588849 705,00 € 15.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002846 Veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nitrakvet s.r.o. 48310972 100,00 € 15.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002845 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) 36588849 181,70 € 15.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002816 elektrina 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 13 685,38 € 11.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002814 Nápis nad dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R F 263,00 € 11.11.2022 08.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002813 ATLAS CERN 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 67 000,00 € 11.11.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002817 služby helpdesk 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 11.11.2022 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002815 DEKVS_zľava_102022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 18,28 € 11.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002818 SamsungGalaxy,iPhonePro14 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,10 € 11.11.2022 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002819 iPhone Pro 14 - 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 11.11.2022 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002812 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 98,93 € 11.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002811 členský príspevok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRACE AISBL Z 40 000,00 € 10.11.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002806 vodné,stočné- Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 721,82 € 10.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002807 mesačný paušál 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 10.11.2022 29.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002805 vodné,stočné-Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 45,11 € 10.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002810 náklady spojené s cestou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 1 490,47 € 10.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002809 členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Schoolnet Z 30 237,00 € 10.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002803 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 10.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002804 ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 10.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002797 energia 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 4 000,00 € 09.11.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002791 samofinancovanie 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 162,00 € 09.11.2022 18.11.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002796 deratizácia objektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DDD Insekta s.r.o. 47211296 281,70 € 09.11.2022 08.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002799 BL 298OZ servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,02 € 09.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002800 oprava, ukotvenie závesu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OKNOPORTAL s.r.o. 45433119 343,20 € 09.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002798 prezutie a usklad. pnemat Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 435,22 € 09.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002802 spravodaj. servis 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 09.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002795 mobilný hlas,data,ostatné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 1 940,70 € 09.11.2022 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra