0000002855 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002859 |
Online štúdium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
180,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002850 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
850,00 € |
16.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002857 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002854 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002858 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
801,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002851 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
880,00 € |
16.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002849 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
598,00 € |
16.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002835 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002834 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 174,27 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002826 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002841 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15 619,02 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002833 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002842 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
863,52 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002838 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002840 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002830 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002839 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
30 483,00 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002825 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002827 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 915,97 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002829 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002828 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002837 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 272,86 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002824 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002832 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
82 132,74 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002831 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 136,40 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002836 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002822 |
Servisné služby 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
87 222,30 € |
15.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002843 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
397,68 € |
15.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002821 |
Oprava notebooku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
336,00 € |
15.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |